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2018年丰顺县人民检察院预算公开

发布时间:[2018-02-27] 责任编辑:丰顺县人民检察院 浏览次数:516

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第一部分  2018年丰顺县人民检察院基本情况

一、部门职责

二、机构设置

三、预算年度的主要工作任务

第二部分  2018年丰顺县人民检察院部门预算表

一、收支总体情况表(预算01表)

二、收入总体情况表(预算02表)

三、支出总体情况表(预算03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算04表)

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)(预算05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)(预算06表)

七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)(预算07表)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表(预算08表)

九、政府性基金预算支出情况表(预算09表)

十、部门预算基本支出预算表(预算10表)

十一、部门预算项目支出预算表(预算11表)

第三部分  2018年丰顺县人民检察院部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分2018年丰顺县人民检察院基本情况

      一、部门职责 

      根据宪法规定,人民检察院是国家法律监督机关,履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所的活动是否合法,实行监督;依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

      二、机构设置

      (一)本部门无下属单位,部门预算为院本级预算。

      (二)本部门内设机构:目前,丰顺县人民检察院按照法律规定和检察机关业务建设、队伍建设和保障建设的要求设置19个内设机构,包括政工科、办公室、侦监科、公诉科、未检办、执检科、民行科、控申科、技术科、案管科、行装科、纪检监察室、法警大队、机关服务中心、派驻丰顺新区检察室和已经转隶的反贪局、反渎局、预防科、侦查科,分别承担相关检察工作。

      (三)本部门人员构成情况:我院共有政法专项编制在职人员65人,机关工勤人员编制在职人员6人。年末实有人数66人,其中在职政法专项人员62人、机关工勤人员4人;退休人员26人。

      三、预算年度的主要工作任务

      2018年检察工作的总体思路和目标任务是:深入学习贯彻十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,在县委和上级检察机关的领导下,以执法办案为中心,以深化司法改革为动力,充分发挥检察职能,切实维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业,为红色丰顺实现绿色崛起作出新贡献。一是坚持服务发展大局,促进经济社会平稳健康发展;二是切实抓好刑事检察工作,提高执法办案质效;三是继续抓好职务犯罪侦查和预防工作;四是大力开展检察监督工作,提升监督能力和水平;五是推进司法体制改革,抓好司法体制改革各项制度、措施的落地实施;六是大力加强队伍建设,努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬队伍。


第二部分  2018年丰顺县人民检察院部门预算表

一、收支总体情况表(预算01表)

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二、收入总体情况表(预算02表)

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三、支出总体情况表(预算03表)

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四、财政拨款收支总体情况表(预算04表)

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五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)(预算05表)

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六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)(预算06表)

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七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)(预算07表)

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八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表(预算08表)

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九、政府性基金预算支出情况表(预算09表)

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十、部门预算基本支出预算表(预算10表)

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十一、部门预算项目支出预算表(预算11表)

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 第三部分  2018年丰顺县人民检察院部门预算情况说明

      一、部门预算收支预算增减变化情况

      2018年我院一般公共预算收入拨款1503.06万元,2017年我院年初预算1203.5万元,同比增加25%。2018年预算支出拨款1503.06万元,2017年财政预算支出数1203.5万元,同比增加25%;2018年支出预算 1503.06万元,其中:2018年预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算1278.06万元,占总支出的85%,其中:工资福利支出1038万元,对个人和家庭的补助37.06万元,商品和服务支出203万元;项目支出预算225万元,占总支出的15%。

      二、“三公”经费支出预算说明

      “三公”经费支出是指行政事业单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年,财政拨款“三公”经费支出合计36万元,比上年预算减少,因为是公务接待费预算数下降,车辆数量减少。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费30万元,占83.33%,因为车辆数量减少;公务接待费6万元,占16.67%,主要原因是厉行节约,严格落实“八项”规定精神,公务接待与上年保持不变。

      三、机关运行经费支出情况

     2018年预算支出拨款1503.06万元,其中机关运行经费为203万元,比2017年的105万元, 增加98万元,增长93%;具体经费包括:办公费120万元,差旅费10万元,工会经费20万元,福利费16万元,会议费1万元,劳务费30万元,公务接待费6万元,主要一是司法人员分类改革增资,二是司法改革相关业务培训增加等办公费用增加。

      四、政府采购支出情况

      我院政府采购资金均来源于财政预算拨款资金。2018年我院政府采购预算支出总额36万元,其中,政府采购货物预算支出为36万元。

      五、国有资产占有情况

      截止2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车2辆,单位价值50万元以上专用涉密分级保护设备1套,单价100万元以上专用变压器设备1台。 

      六、关于2018年度预算绩效情况的说明

      未开展绩效管理及评价工作。

      

第四部分  名词解释

      (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

      (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

      (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      (五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (六)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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